Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2018/308
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: VVS,a.s.
Adresa: Komenského 50,04248 Košice
IČO: 36570460
Predmet: Vodné popl. za 29.9.2018-31.12.2018 bud.ZŠ,KD,DS,TJ
Fakturovaná suma s DPH: 153,92
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 21.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2018_308
Zverejnené: 18.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov