Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0013/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | Stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 979,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2024 |
Dátum úhrady: | 01.02.2024 |
Súbor: | FD_0013_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |