Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2137028917
Číslo faktúry: FD /2012/001
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Orange tel. za 1/2012
Fakturovaná suma s DPH: 42,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2012
Dátum splatnosti: 12.01.2012
Dátum úhrady: 13.01.2012
Súbor: FD_2012_001
Zverejnené: 31.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov