Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9734048360
Číslo faktúry: FD /2012/004
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: T-Com Slovak Telekom,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Tel. správa za 12/2011
Fakturovaná suma s DPH: 21,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 17.01.2012
Dátum úhrady: 25.01.2012
Súbor: FD_2012_004
Zverejnené: 31.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov