Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2019/216
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Tel.popl.mob.spr.OcÚ za 22.9.-21.10.2019
Fakturovaná suma s DPH: 60,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.10.2019
Dátum vystavenia: 25.10.2019
Dátum splatnosti: 08.11.2019
Dátum úhrady: 25.10.2019
Súbor: FD_2019_216
Zverejnené: 11.05.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov