Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2196910048
Číslo faktúry: FD /2013/121
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Orange tel. za 5/2013
Fakturovaná suma s DPH: 34,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.06.2013
Dátum splatnosti: 08.06.2013
Dátum úhrady: 07.06.2013
Súbor: FD_2013_121
Zverejnené: 02.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov