Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 18:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2200548653
Číslo faktúry: FD /2013/127
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Orange tel. za 6/2013
Fakturovaná suma s DPH: 1,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 25.06.2013
Dátum splatnosti: 09.07.2013
Dátum úhrady: 28.06.2013
Súbor: FD_2013_127
Zverejnené: 02.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov