Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 02:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2117317331
Číslo faktúry: FD /2013/135
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: VVS,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Vodné ZŠ,KD,DS,TJ
Fakturovaná suma s DPH: 246,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.06.2013
Dátum splatnosti: 08.07.2013
Dátum úhrady: 28.06.2013
Súbor: FD_2013_135
Zverejnené: 02.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov