Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 130182
Číslo faktúry: FD /2013/180
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: Peter Ouzký - IQTech
Adresa:
IČO:
Predmet: Údržba tlačiarne, tonery - správa OcÚ
Fakturovaná suma s DPH: 124,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.09.2013
Dátum splatnosti: 16.09.2013
Dátum úhrady: 11.09.2013
Súbor: FD_2013_180
Zverejnené: 05.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov