Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10130026
Číslo faktúry: FD /2013/189
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: Spektron HK s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Tel.poplatky mob. za 8/2013
Fakturovaná suma s DPH: 60,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.09.2013
Dátum splatnosti: 30.09.2013
Dátum úhrady: 19.09.2013
Súbor: FD_2013_189
Zverejnené: 05.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov