Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7232892236
Číslo faktúry: FD /2013/179
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: SPP: Plyn KD za 9/2013
Fakturovaná suma s DPH: 28,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.09.2013
Dátum splatnosti: 15.09.2013
Dátum úhrady: 11.09.2013
Súbor: FD_2013_179
Zverejnené: 05.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov