Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7272834899
Číslo faktúry: FD /2013/171
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa: SPP-Plyn v Materskej škole
Fakturovaná suma s DPH: 98,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.08.2013
Dátum splatnosti: 15.08.2013
Dátum úhrady: 02.08.2013
Súbor: FD_2013_171
Zverejnené: 05.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov