Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2140502690
Číslo faktúry: FD /2012/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Orange tel. za 2/2011-2
Fakturovaná suma s DPH: 1,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 09.02.2012
Dátum úhrady: 09.02.2012
Súbor: FD_2012_019
Zverejnené: 31.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov