Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2140410411
Číslo faktúry: FD /2012/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Orange tel. za 2/2012
Fakturovaná suma s DPH: 44,47
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 09.02.2012
Dátum úhrady: 09.02.2012
Súbor: FD_2012_018
Zverejnené: 31.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov